BIBEHÅLLET RESULTAT TROTS FORTSATT SVAG MARKNAD
ANDRA KVARTALET 2015
- Nettoomsättningen minskade 29 % (16 % i rubel) till 443 MSEK (622 MSEK)
- Rörelseresultatet ökade till 24 MSEK (21 MSEK)
- Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 % (3,4 %)
- EBITDA uppgick till 44 MSEK (49 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till 14 MSEK (14 MSEK)
- Resultat per stamaktie uppgick till 0,15 SEK (0,13 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -51 MSEK (-45 MSEK)
JANUARI - JUNI 2015
- Nettoomsättningen minskade 38 % (22% minskning i rubel) till 696 MSEK (1 123 MSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till 12 MSEK (32 MSEK)
- Rörelsemarginalen uppgick till 1,7 % (2,8 %)
- EBITDA uppgick till 52 MSEK (80 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till 3 MSEK (12 MSEK)
- Resultat per stamaktie uppgick till -2,20 SEK (-1,27 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22 MSEK (-52 MSEK)
KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:
- Den ryska marknaden för försäljning av nya anläggningsmaskiner är fortsatt mycket svag. Jämfört med förra året har antalet sålda enheter sjunkit med över 70 %. Det huvudsakliga problemet på marknaden är alltjämt bristen på kapital, vilket leder till uppskjutna projekt och orsakar avsevärda svårigheter för kunder att erhålla finansiering. Mot bakgrund av detta anser jag att vi lyckats leverera ett relativt starkt resultat under kvartalet, särskilt vad gäller lönsamheten. I synnerhet har vi lyckats ta vara på möjligheter inom marknaden för begagnade maskiner, utöka eftermarknadsverksamheten och sänka våra rörelsekostnader.
- I likhet med första kvartalet kompenserades den minskade nymaskinsförsäljningen av en ökad efterfrågan på begagnade maskiner. Vår försäljning av begagnade maskiner var således nästan tre gånger högre än under andra kvartalet 2014. Även vår eftermarknadsförsäljning var stark och ökade med 27 % i rubel jämfört med andra kvartalet 2014. Totalt minskade dock omsättningen under andra kvartalet med 29 % jämfört med motsvarande period 2014.
- De besparingsåtgärder som påbörjades under fjärde kvartalet 2014 intensifierades ytterligare under kvartalet. Även om dessa åtgärder bidragit till en minskning av vår kostnadsnivå förväntar vi oss inte att se den egentliga effekten av dessa åtgärder förrän senare under året. Jämfört med fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet 2015 har våra rörelsekostnader i rubel dock minskat med 16 % respektive 9 %.
- Dessvärre ser vi inga tecken på att marknaden skulle återhämta sig i närtid och förväntar oss att resten av 2015 kommer förbli utmanande. Vad avser de långsiktiga möjligheterna på den ryska anläggningsmaskinsmarknaden förblir vi dock optimistiska.
Om Ferronordic
Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.
Ferronordic Machines offentliggör information i denna delårsrapport i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2015, kl. 11.30.
Grattis!
Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.